Ngày 3/4, Thường trực Chính phủ họp về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia là dự án lớn, cần huy động đa dạng hóa nguồn lực, gồm Nhà nước và tư nhân, Trung ương và địa phương, trong nước và ngoài nước, đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về cơ chế, chính sách phát triển trung tâm năng lượng này. UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, đánh giá tác động cụ thể với từng chính sách, đồng thời làm việc với các nhà đầu tư.
Đồng thời, ông giao Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ liên quan, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi, có lộ trình nhưng tập trung nguồn lực để làm nhanh, hiệu quả”.
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, dự án trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia có tổng mức đầu tư 16,1-20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2025-2030, dự án này được đầu tư 14,1-17,5 tỷ USD; và bổ sung khoảng 2-3 tỷ USD đến 2045.
Khi hoàn thành, trung tâm này dự kiến đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ. Ngoài ra, dự án tạo 30.000 việc làm, đóng góp 30% vào GRDP của tỉnh Quảng Ngãi và thúc đẩy các ngành phụ trợ như logistics, công nghiệp hỗ trợ.
Trung tâm lọc dầu và năng lượng quốc gia được định hướng phát triển theo mô hình chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nhập khẩu, tồn trữ, chế biến dầu khí đến sản xuất năng lượng và các sản phẩm công nghiệp liên quan, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, trung tâm sẽ tích hợp các công nghệ mới như hydro xanh, amoniac xanh, thu giữ carbon và các giải pháp năng lượng sạch nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng.
Việc hình thành trung tâm này nhằm tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, tự chủ nguồn cung và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Đồng thời, dự án kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư lớn trong và ngoài nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung.
Các ý kiến, báo cáo tại cuộc họp cũng cho rằng việc xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, có tính tích hợp và sức cạnh tranh quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Dự án này cũng phù hợp trong bối cảnh Việt Nam định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới, trung tâm năng lượng quốc gia gắn với lợi thế vùng và xu thế phát triển toàn cầu.
Trước đó, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cụ thể về việc xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, coi là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển và thúc đẩy công nghiệp hóa đất nước.
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia xác định mục tiêu phát triển chuỗi giá trị dầu khí – năng lượng tích hợp, gồm khí, LNG, điện, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo. Việc phát triển các trung tâm năng lượng theo hướng xanh, sạch, tích hợp và tuần hoàn cũng là xu thế tất yếu, giúp Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào 2050.
Bên cạnh đó, Khu kinh tế Dung Quất có vị trí chiến lược, hạ tầng cảng nước sâu, hệ thống công nghiệp hiện hữu và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là các điều kiện để phát triển thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.
Trong khi VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh, cổ phiếu ANI của Công ty CP ANI lại trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất trên UPCoM.
Kết phiên 17-7, ANI có giá 54.900 đồng/cổ phiếu, tăng 3%. Chỉ hơn nửa tháng, mã tăng gần 97% so với mức 27.900 đồng kết phiên 30-6.
Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản rất thấp. Phiên 17-7 chỉ có 300 cổ phiếu được khớp lệnh, phiên trước đó khối lượng giao dịch là 1.900 cổ phiếu.
Trước diễn biến tăng giá bất thường, ANI từng có văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý. Doanh nghiệp cho biết biến động giá hoàn toàn xuất phát từ quan hệ cung - cầu trên thị trường.
ANI cho biết không có bất kỳ tác động nào ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu, đồng thời mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và ổn định.
Diễn biến tăng mạnh của mã ANI trái ngược với bức tranh kinh doanh quý 1-2026. Doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý 2.
Công ty ghi nhận 93 tỉ đồng doanh thu thuần trong quý 1, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2025. Phần lớn doanh thu đến từ bán điện (gần 91 tỉ đồng). Nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 43,3 tỉ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.
Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế hơn 10 tỉ đồng. Nguyên nhân chính do chi phí tài chính lên tới 52,3 tỉ đồng, tăng 23%. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần 7 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.
Tại ngày 31-3, ANI có tỉ lệ đòn bẩy tài chính khá cao. Tổng nợ phải trả đạt 3.723 tỉ đồng, tương đương gần 80% tổng nguồn vốn. Riêng dư nợ vay và thuê tài chính lên tới khoảng 3.411 tỉ đồng, gấp gần 3,6 lần vốn chủ sở hữu.
Phần lớn các khoản vay ngắn hạn là nguồn vốn vay Vietcombank, BIDV. Đối với vay dài hạn, ngoài khoản vay tại ngân hàng, ANI vay cổ đông gần 238 tỉ đồng, vay ông Đặng Tất Thành - tổng giám đốc - hơn 321 tỉ đồng.
Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 421 tỉ đồng lợi nhuận gộp, nhưng chi phí phí tài chính lên tới 184,5 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ vay thuê cho tài chính so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu năm và cuối năm 2025 lần lượt ở mức 3,4 và 3,6 lần.
Báo cáo tài chính công bố gần đây cho thấy Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) đạt doanh thu hơn 50,3 tỷ đồng, tăng gần 8% so với quý I/2025. Đây là mức doanh thu cao nhất kể trong gần 3 năm qua.
Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 13% lên hơn 66,3 tỷ đồng. Nguyên nhân do chủ quản công viên Đầm Sen không còn được giảm 30% tiền thuê đất như năm trước. Điều này khiến công ty lỗ gộp 16 tỷ đồng trong quý I, cao hơn 33% so với cùng kỳ.
Dù doanh thu tài chính cải thiện 27,5% lên hơn 14,8 tỷ đồng, vẫn chưa đủ bù đắp khoản lỗ gộp. Thêm vào đó, nhóm các chi phí thường xuyên nhích thêm tổng cộng 19%, chủ yếu là tiền nhân công và quảng cáo. Kỳ này, DSP đã sử dụng gấp đôi số tiền dành cho quảng cáo, chi gần 1,2 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.
Tổng lại, Phú Thọ Tourist lỗ sau thuế hơn 6,8 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Đây là kỳ kinh doanh thua lỗ trở lại sau khi công ty có lợi nhuận dương ở quý trước đó. Tổng lỗ lũy kế đang ghi nhận gần 396 tỷ đồng.
Phú Thọ Tourist quản lý và điều hành bốn đơn vị kinh doanh gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (còn gọi là Đầm Sen Khô), cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen và Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Công ty còn tham gia liên kết tại Công viên nước Đầm Sen (DSN) và đầu tư tài chính vào hai khách sạn gồm Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).
Là một trong những công viên chủ đề có tuổi đời lâu nhất tại TP HCM cùng vị trí gần trung tâm, Đầm Sen những năm qua lại trở thành "gánh nặng" cho Phú Thọ Tourist. Nhiều năm liên tiếp, công viên này gây ra khoản lỗ lớn cho DSP. Trong khi đó, Đầm Sen Nước lại ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực.
Năm nay, công ty đặt ra mục tiêu đạt hơn 237,25 tỷ đồng doanh thu và tiếp tục lỗ hơn 28,2 tỷ đồng. Sau quý đầu tiên, họ hoàn thành hơn 21% chỉ tiêu doanh thu và lỗ khoảng 24% so với mức dự kiến cho cả năm.
Phú Thọ Tourist lên kế hoạch Đầm Sen sẽ có hơn 181,9 tỷ đồng doanh thu, đóng góp gần 77% cho toàn công ty. Định hướng chính là đưa công viên này thành điểm vui chơi giải trí hấp dẫn với khách tham quan, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo. Song song đó, họ sẽ tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm.
Theo báo cáo tài chính quý II, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận tổng thu nhập 23.483 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản mục này đi lên chủ yếu nhờ việc thu nhập lãi thuần - chỉ số biểu thị cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của một ngân hàng - cải thiện 34% lên gần 18.000 tỷ đồng.
Nhà băng này cũng kiểm soát chặt chi phí hoạt động khi khoản mục này chỉ tăng gần 10% so với năm ngoái, đạt 4.614 tỷ đồng. Kết quả, VPBank lãi trước thuế kỷ lục 10.929 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.900 tỷ đồng.
Theo VPBank, ngoài cải thiện của ngân hàng mẹ, sự tăng trưởng của các đơn vị thành viên cũng đóng góp vào kết quả kinh doanh quý này. VPBankS, công ty chứng khoán trong hệ sinh thái, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.673 tỷ đồng sau hai quý đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ, đồng thời lọt top 8 về thị phần môi giới trên HoSE.
GPBank, ngân hàng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc đầu năm ngoái, lãi 730 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, gần gấp rưỡi so với kết quả cả năm 2025.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của VPBank đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với số đầu năm. Trong đó, nhà băng này cho vay khách hàng 1,1 triệu tỷ đồng, cải thiện 23% so với cuối năm ngoái. Phân khúc doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho tín dụng của VPBank.
Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 902.000 tỷ đồng, đi lên 22,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 84,5%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.